A receita estadual do RS comunicou esta semana que
passará a validar a situação cadastral da Inscrição Estadual na
autorização da NFe.
Esta validação vinha sendo tolerada até dia 13/01/2012, mas que
agora passou a ser validada.
Para as rejeições com motivos referente a "Uso Denegado :
Irregularidade fiscal do destinatario", recomendamos que seja
verificado a situação da Inscrição Estadual do destinatário da NFe
no site do Sefaz www.sefaz.rs.gov.br/sef/ICS-CON-PUB.aspx
Já está disponível no YouTube o treinamento completo dos recursos de
Business intelligence (BI) do Plune. Esta poderosa ferramenta integra
todas as soluções de ERP Plune nativamente e permite que se configurem e
salvem relatórios e análises estratégicas sobre qualquer módulo ou
tabela do sistema. Confira a playlist no YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLC4C9D4B001D03C0A&feature=mh_lolz
No cadastro de filiais é possível configurar várias áreas do sistema. Definindo valores padrões, e regras de negócio. Mesmo que a empresa não possua filiais, no plune, toda empresa possui, no mínimo, a filial matriz.
No primeiro conjunto de abas, define-se os dados da filial, como Razão Social, CNPJ, Endereço, e Logo. Essas informações são utilizadas para emissão da NFe, dados para impressão de ordem de compra, orçamento de venda, etc.
Já está disponível o treinamento completo em vídeo do módulo de Estoque, abrangendo desde a Estoque Atual até a Revalorização e controle por seriais dos produtos.
O sistema sempre bloqueou o valor da Nota de Entrada, para que ficasse igual ao da OC, ou no máximo estivesse dentro de um limite estabelecido no cadastro do fornecedor. Existe uma opção no cadastro da filial, que indica se este bloqueio deve ou não ser feito.
Acesse o cadastro da filial, e desmarque a opção "Avalia Valor unitário maior que valor da OC com o Limite do fornecedor", na aba Compras. Com isso, o sistema não avaliará o valor unitário da NFe de entrada, quando ela for inserida a partir de uma ordem de compra.
O ERP Plune, permite que ao selecionar um cliente em um pedido de venda, as observações que existem no cadastro do parceiro, sejam mostradas ao usuário, em tela.
Para habilitar este recurso, basta marcar a opção "Exibir observações do parceiro, ao incluir o pedido?" no cadastro da filial.
No momento de criar uma ordem de compra a partir de uma solicitação, tem-se a opção de não preencher os valores de cada um dos itens, solicitando ao sistema que utilize como valor, o último valor de compra, daquele item, para aquele fornecedor.
O ERP plune conta a opção de não permitir dois produtos iguais como itens de um pedido. O objetivo desta opção de bloqueio, é evitar erros do usuário que está incluindo o pedido de venda. O padrão do sistema, é permitir o mesmo produto mais de uma vez, nos itens, de um mesmo pedido.
O Plune foi atualizado neste dia 08/12/2011, com a implementação dos recursos abaixo:
Opção de definir porcentagem no rateio por centro de custo do financeiro, sendo que o Plune calcula o valor quando informado apenas a porcentagem
Rateio por centro de custo, integrado com a contabilidade, caso a conta contábil permita centros de custo.
Ao inserir um consumo à uma ordem de produção, o sistema alimentará o campo observações, com o que existe nas observações da composição, na engenharia do produto.
Previsão de compra foi adicionada a opção de utilizar ou não o estoque mínimo.
Novo campo para adicionar foto no cadastro principal do parceiro.
Flag no cadastro da filial, que permite bloquear duplicidade de produtos no pedido.
Campo Ordem de Compra na solicitação, para identificar qual a OC que foi criada para a solicitação.
Opção ao criar ordem de compra a partir de uma solicitação, para utilizar último valor de compra daquele fornecedor.
Flag no cadastro da filial, que permite exibir as observações do cadastro do parceiro nos pedidos de venda ao selecionar o cliente.
Flag no cadastro da filial, semelhante ao recurso "Bloqueia na NF de entrada quantidade maior do que especificada na Ordem de Compra", mas voltada ao valor do item. Quando desmarcada, desativa a validação do valor do produto na ordem de compra em relação ao valor do mesmo produto na NF de entrada do fornecedor.
Alteração para permitir 4 casas decimais, nos valores dos produtos, na tabela de preço
Colunas Fornecedor, Cliente e Descrição da Conta a pagar, no "Relatório Fluxo de Caixa".
Os principais recursos, serão descritos nos próximos posts do blog.
Entrou em vigor dia 1º de Novembro de 2011 a Nota Técnica 2011/004, de forma que o Plune foi atualizado na noite de 31 de Outubro de 2011, para contemplar as novidades trazidas por esta nota.
A indicação é que a Nota Técnica 2011/005, entre em vigor apenas em 01/02/2012, mas como são regras de validação novas, que não afetam o atual ambiente da NFe, o plune já incorporou suas alterações.
Esta nova funcionalidade permite que seja definido um desconto máximo para a tabela de preço, e não apenas para o item. Existem empresas, que trabalham com mark-up aplicado aos grupos e sub-grupos de produtos, e não querem nem precisam definir cada item na tabela de preço. Mas a empresa, gostaria de definir um percentual limite de desconto para os itens. Dessa forma, foi criado o campo "Desconto Máximo", no cadastro da tabela de preço.
O sistema de "Contratos" do módulo Gerenciador Impress, possui uma nova funcionalidade, que é a definição de uma franquia global por grupo de máquinas.
Este recurso, tem por objetivo suprir o caso de empresas, onde apenas o valor total dos contadores é importante. Ou seja, a soma dos contadores atuais, menos a soma dos contadores anteriores, resultam em uma quantidade. Esta quantidade é a diferença entre os contadores.
É comum em Notas fiscais de serviço, conceder descontos não exclusivamente à um item de serviço da NF, mas sim ao valor total da Nota. Dessa forma, desenvolvemos uma nova tabela vinculada às notas fiscais, que refere-se à estes itens de serviço.
Já está disponível o treinamento completo do módulo de PCP, abrangendo desde a Engenharia do Produto até o planejamento através dos cronograma e o controle das Ordens de Produção.
A partir de Janeiro de 2012, muitas empresas serão obrigadas gerar a Escrita Fiscal e PIS/COFINS através de arquivo digital (SPED Fiscal e SPED PIS/COFINS).
O treinamento completo para utilização do sistema de Gestão Eletrônica de Documentos ISO 9001 (GED) já está disponível online através de lista de reprodução no YouTube.